李紫微先生
资深公共会计师 (FIPA)、资深财务会计师(FFA)
国际注册内部审计师 (CIA)、国际注册风险管理确认师 (CRMA)
集团高级财务总监
吉利控股集团 财务管理中心
李紫微先生深耕保险与金融、互联网与高科、地产与城投等领域二十多年,曾在“四大”跨国公司、大型上市金融集团、民营集团、外资、国企中从事内外部审计、内控、财务与风险管理的相关工作,尤其擅长集团层面的内部审计管理以及有效地对不同子公司的审计监督,扮演业务伙伴以及可信赖的自信顾问角色。
在职业生涯初期,李紫微先生供职于四大会计师事务所的普华永道和安永华明,期间深度参与了多家大型集团的美股、港股和A股上市工作,不断积累各行业领域的管理经验。
得益于这些跨行业的深厚经验,李紫微先生总结出了一套适用于多种行业的内控内审体系。2019年,他全面负责对万达体育集团(全球最大体育集团)及其全球各子集团(欧洲、美国、亚洲)搭建并梳理完善且高效的内部审计体系,覆盖SOX404内部控制审计、IT一般控制审计与应用控制审计、反舞弊审计体系等。请点击查看完整内容
随后他为知乎(中国最大的互联网问答平台)从0到1打造风险及内控体系,对公司第一道防线进行赋能。充分协同内部控制、内部审计、监察的监督与管理职能,使得公司二道防线与三道防线形成有效的协同管理,发挥最优效果。在业务快速发展的同时,各业务板块和条线充分了解风险底数,内审与内控赋能公司发展。
知乎是中国第一家双重主要上市的互联网公司,李紫微先生的内部控制及风险管理体系助力公司在美国(遵守美国US SOX框架)和香港(遵守香港联交所PN21应用指引)顺利上市。与此同时,结合监管最新要求开展个保法、数据安全、网络安全专向审计。充分结合COSO风险与内控模型,对公司的主要风险及内部控制开展关键风险全覆盖的专项审计工作。
早在2004年李紫微先生经由澳洲的伙伴了解到NIA(澳大利亚国际会计师协会,IPA曾用名)并加入了协会,他通过协会每月发送的电子通讯获取海外热点话题,赋能全球视角,同时也看到协会与中注协等多家境内会计师专业组织合作,积极拓展企业战略合作,并将越来越多的资源回馈给IPA会员。
当地时间2024年1月30日,美国特拉华州衡平法院法官裁定,特斯拉CEO(首席执行官)马斯克560亿美元(约合人民币4000亿元)的薪酬方案无效,理由是特斯拉公司董事会未能证明“薪酬计划是公平的”。
他也建议协会可尝试将视野再次扩大,将欧洲、美国以及亚洲的先进财务相关信息也逐步分享给中国区的会员。与此同时协会可与企业合作定制课程或培训,实现个性化继续教育资源。期待着协会将中国区会员中处在不同业务职能或不同行业领域的朋友汇聚在一起,互通有无股票配资安全合法吗,彼此交流心得体会。
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